Доброе утро.
Впервые сталкиваюсь с операциями по импорту , хотелось бы уточнить вопросы вычета НДС, уплаченного на таможне.
ООО на ОСНО. Приобретаем оборудование В США, будем использовать при выполнении работ в РФ. Я так понимаю мы должны будем уплатить НДС 20%, который сможем принять к вычету после принятия к учету (отразить в книге покупок , приложить ГТД и пп на уплату налога). Все правильно поняла, или есть какие-то нюансы, на которые не обратила внимание?