Как в 1С 3.0 отразить возврат средств по эквайрингу для ИП на УСН и ПСН?

NDS Reklama Image
Добрый день.  Буду признательна за помощь.  1с Бухгалтерия предприятия 3.0.116.27.
ИП совмещение УСН + ПСН. 
Проблема с возвратом по эквайрингу. 31 марта был продажа на 45000 тыс.  Создан ОРП . Проводки  Д62Р К90.01.2  Д57.03 К 62Р  Это продажа на патенте.  1 апреля деньги поступили на р/сч.  Д51 К 57.03.  Потом покупатель передумал и 07/04 был возврат. ТАкже  возврат отражен в ОРП за 7 апреля.
Далее 08, 09, 10 - идут продажи в том числе и по эквайрингу. Но суммы не большие.
 Соответственно банк нам выручку не высылает, чтоб зачесть этот возврат .
 11/04 приходят первые деньги от банка.
По ОСВ 57.03 все ок. ВСе идет. Сходится.
 По банку приходит на счет остаток выручки уже за вычетом этих 45 ты за три  предыдущих дня. Т.е.  приходит 14400  рублей, по ОРП за 11/04 (остаток).
 По моей логике они должны попадать в КУД По патенту.
НО эти 14 тыс делятся на две сумму.  часть попадает в КУДИР по усн, причем вообще не понятно с чего это.  По проводкам не ясно.
А часть попадает в КУД по псн, но основание ОРП от 07/04. Т.е. 1с не видит этот взаимозачет денег  по возврату. И то, что не пришло 08/04 за 07/04, она  берет из прихода 11/04.
 Хотя это приход уже по ОРП за 10/04
 могу в ручную проводки исправить в поступлении. Верный ОРП проставить. удалить ненужное. Но. Оно ж далее так и будет тянуться.
 Типа за 7 апреля денег не поступило, потому будет компенсировать все новыми и новыми приходами.
А менять каждое поступление в будущем не очень меня прельщает руками.
Что делать? помогите пожалуйста.
Page Image 1

Comments

No comments available.

Page Image 2
Back to the Index Page